会议专题

关于广昌县2019年县级总预算执行情况和2020年县级总预算草案的报告(书面)

2020-07-15 11:03:17

 

──202079日在广昌县第十八届

人民代表大会第五次会议上

广昌县财政局局长  曾鸣

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告广昌县2019年县级总预算执行情况和2020年县级总预算草案,请予审议;向大会报告2020年县本级预算草案,请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年县级总预算和县本级预算执行情况

(一)县级总预算执行情况

1.一般公共预算收支

1)财政收入:全县财政总收入为10.01亿元,占年初预算计划的100%,同比增长7.4%。全县一般公共预算收入36.37亿元,其中:公共财政预算收入为6.04亿元,同比增长7.98%,上级补助收入15.78亿元,上年结余1.35亿元,地方政府债券转贷收入2.25亿元,调入资金10.95亿元(盘活存量及收回结余资金等调入4.77亿元,政府性基金调入6.16亿元,国有资本经营预算调入0.02亿元)。全县公共财政预算收入主要执行情况是:

①税收收入49841万元,同比增长11.02%。其中:增值税(45%部分)24887万元,企业所得税(32%部分)3654万元,个人所得税(32%部分)682万元,资源税148万元,城市维护建设税2884万元,房产税770万元,印花税685万元,城镇土地使用税1224万元,土地增值税6423万元,车船使用税537万元,契税7260万元,烟叶税583万元,环保税完成100万元,其他税收收入4万元。

②非税收入10587万元,同比下降4.32%。其中:行政性收费收入4910万元,罚没收入2330万元,专项收入2253万元,国有资源(资产)有偿使用收入1094万元。

2)财政支出:全县财政支出36.37亿元,其中:上解上级支出0.6亿元,债务还本支出0.13亿元,一般公共预算支出35.64亿元,同比增长22.47%。全县一般公共预算支出主要支出项目执行情况是:

般公共服务支出3.64亿元,同比增长20.11%;国防支出0.02亿元,同比下降37.18%;公共安全支出1.39亿元,同比增长8.45%;教育支出4.5亿元,同比增长10.33%;科学技术支出1.24亿元,同比增长52.93%;文化体育与传媒支出0.35亿元,同比增长39.57%;社会保障和就业支出2.29亿元,同比下降18.4%;医疗卫生与计划生育支出4.3亿元,同比增长14%;节能环保支出1.48亿元,同比增长27.6%;城乡社区事务支出9.06亿元,同比增长84.99%,主要原因是2019年我县城镇和农村基础设施建设工程支出加大,上级下达的新增一般债券资金增加;农林水事务支出5.23亿元,同比增长6.11%;交通运输支出0.6亿元, 同比下降20.53%;资源勘探信息等支出0.19亿元,同比下降31.81%;商业服务业等事务支出0.1亿元,同比下降67.61%;金融监管等事务支出0.03亿元,同比下降40.56%;国土海洋气象等支出0.33亿元,同比增长29.15%;住房保障支出0.23亿元,同比增长1.76%;粮油物资储备管理事务支出0.15亿元,同比增长197.65%,主要原因是收储公司县级储备粮补贴及储备粮轮换风险准备金增加;灾害防治及应急管理支出0.25亿元;其他支出0.01亿元,同比增长1.79%;债务付息支出0.24亿元,同比增长108.61%,主要是我县政府债券应付利息增加;债务发行费用支出0.01,同比下降21.21%

 2.社会保险基金收支

全县社会保险基金收入58722万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入24326万元,机关事业单位基本养老保险基金收入8568万元,城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入6986万元,城乡居民基本医疗保险基金收入17905万元,工伤保险基金收入415万元,失业保险基金收入522万元。

全县社会保险基金支出57979万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出22980万元,机关事业单位基本养老保险基金支出9563万元,城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出6866万元,城乡居民基本医疗保险基金支出17886万元,工伤保险基金支出415万元,失业保险基金支出269万元。

全县社会保险基金当年收支结余743万元,年末滚存结余53799万元。

(二)县本级预算执行情况

1.一般公共预算收支

1)财政收入:县本级一般公共预算收入34.72亿元,其中:公共财政预算收入4.9亿元,上级补助收入13.35亿元,上年结余1.35亿元,地方政府债券转贷收入2.25亿元,调入资金10.95亿元(盘活存量及收回结余资金等调入4.77亿元,政府性基金调入6.16亿元,国有资本经营预算调入0.02亿元),乡镇上解收入1.92亿元。

2)财政支出:县本级财政支出34.72亿元,其中:上解上级支出0.6亿元,债务还本支出0.13亿元,县本级一般公共预算支出33.99亿元,同比增长20.64%。县本级一般公共预算支出主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出2.91亿元,同比增长31.27%;国防支出0.02亿元,同比下降37.18%;公共安全支出1.39亿元,同比增长8.45%;教育支出4.5亿元,同比增长10.33%;科学技术支出1.24亿元,同比增长52.93%;文化体育与传媒支出0.34亿元,同比增长38.45%;社会保障和就业支出1.96亿元,同比下降22.35%;医疗卫生与计划生育支出4.3亿元,同比增长14%;节能环保支出1.46亿元,同比增长27.28%;城乡社区事务支出8.87亿元,同比增长84.16%,主要原因是2019年我县城镇和农村基础设施建设工程支出加大,上级下达的新增一般债券资金增加;农林水事务支出4.87亿元,同比增长5.97%;交通运输支出0.6亿元, 同比下降20.53%;资源勘探信息等支出0.19亿元,同比下降31.81%;商业服务业等事务支出0.1亿元,同比下降67.61%;金融监管等事务支出0.03亿元,同比下降40.56%;国土海洋气象等支出0.33亿元,同比增长29.15%;住房保障支出0.22亿元,同比增长1.72%;粮油物资储备管理事务支出0.15亿元,同比增长197.65%,主要原因是收储公司县级储备粮补贴及储备粮轮换风险准备金增加;灾害防治及应急管理支出0.25亿元;其他支出0.01亿元,同比增长1.79%;债务付息支出0.24亿元,同比增长108.61%,主要是我县政府债券应付利息增加;债务发行费用支出0.01,同比下降21.21%

2.政府性基金收支

县本级政府性基金收入6.37亿元,其中:国有土地使用权出让收入60192万元,国有土地收益基金收入3066万元,农业土地开发基金收入124万元,彩票公益金收入280万元。上年结余29283万元,地方政府债券转贷收入30902万元,上级基金补助收入1931万元,基金收入总量为12.58亿元。

县本级政府性基金支出4.41亿元,其中:社会保障和就业支出657万元,城乡社区支出33719万元,农林水支出8万元,其他支出6806万元,债务付息支出2896万元,债务发行费用支出32万元。调出资金61658万元,结算上解1127万元,债务还本支出5142万元,县本级政府性基金支出总量11.21亿元。年终结余1.37亿元。

3.   国有资本经营预算收支

2019年县本级国有资本经营预算收入合计243万元,全部为企业上交利润收入。

2019年县本级国有资本经营预算支出合计243万元,全部为调入一般公共预算支出。

(三)关于2019年的财政工作

2019年,面对严峻复杂的经济财政形势,财政工作坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,以全力打好“三大攻坚战”为重点,凝心聚力、攻坚克难,大力支持经济平稳增长,着力保障和改善民生,深入推进财政改革创新,有效防控财政风险,为我县经济社会持续、稳定和绿色发展作出了不懈的努力。

 1.加大挖潜力度,全年收入目标圆满实现。为了确保年初收入计划的完成,始终将强化征收管理放在重中之重的位置,在县委、县政府的正确领导下,全县财政收入实现量与质的双提升,财政总收入历史性迈上10亿台阶,公共财政预算收入迈上6亿台阶。一是及时了解收入动态、全面掌握第一手信息资料、定期分析税收形势、协调解决存在的问题,做到心中有数、有效应对。二是加强沟通协调,建立长效沟通机制。定期与税务部门沟通对接,在强化重点企业、重点行业征管工作的同时,强化对零星税源的征管,防范税源流失。三是进一步明确各部门职责,及时交流税收信息、落实征管措施。并加大对企业的服务和监管力度。全面排查和梳理税源,全力挖掘收入增长点。四是不折不扣落实减税降费政策按照中央、国务院减税降费政策精神,对减税降费政策进行了大量宣传培训,全年减税降费金额累计达1亿元,切实减轻了企业和社会负担,优化了全县经济环境。

2.强化支出管理,大力提高资金使用效益。在财力有限的情况下,坚持按照轻重缓急的原则,进一步调整优化财政支出结构,把财政资金用在刀刃上,做到统筹兼顾,有保有压。一是坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则,突出财政安排支出的重点,确保财政供养人员工资的正常发放,确保机关部门的正常运转、确保各项民生保障项目的有序推进和实施。二是充分发挥财政保障中心工作职能,紧紧围绕县委、县政府重大决策部署,突出财力支撑重点,有效保障事关全局的重要产业、重点工程、重大项目的推进,并全力支持打好三大攻坚战,决胜全面小康。三是牢固树立“从严从简过紧日子”的思想,进一步压缩“三公经费”和一般性支出。

3.采取有效措施,债务风险防控不断强化。2019年以来,采取了一系列切实有效的措施,牢牢守住不发生系统性债务风险的底线,进一步强化政府性债务管理,严控政府债务增量,稳妥化解政府债务,坚决杜绝违法违规举债融资。全县政府性债务风险总体可控。认真摸清全县债务家底。对全县政府性债务进行了全范围大规模摸底统计,对我县平台类公司债务进行了全面更新,全面构建风险防控体系。制定政府债务化解实施方案。债务化解细化到具体部门、具体债务,真正做到权责明晰、责任落实、逐步化解。争取政府债券转贷资金。积极争取省政府发行的棚改、土储及乡村振兴专项债券,公益性项目建设一般债券资金,全年省政府发行转贷给我县政府债券资金4.8亿元,有效节约融资成本,缓解财政压力。规范政府投资。政府投资建设项目坚持“以收定支、量入为出,优先保障在建工程、三大攻坚战项目、重大民生项目”的原则,项目立项和实施全部经过可研论证确定,并进行财政承受能力评估。

4.突出支持重点,经济转型发展加力增效。一是研究制定政策,推动实体经济发展。参与制定出台《进一步促进广昌县建筑业发展的实施意见》,促进建筑企业加大投入、强化创新驱动。二是认真研究上级各类扶持政策,做好项目申报,积极争取上级财政专项资金。全年争取扶贫、科技、文化、基础建设等各类上级专项转移支付资金3.68亿元。三是多措并举,规范推进PPP项目实施。积极组织PPP项目实施方案的编制和评审,对方案成熟的项目开展物有所值评价和财政承受能力论证。我县列入财政部PPP项目库的项目总数4个,总投资16.07亿元。

5.秉持尽力而为,民生保障政策落实到位。持续加大财政对民生领域的投入力度,全年民生支出29.56亿元,占一般公共预算支出的比重达83.06%一是扎实推进脱贫攻坚。全县整合财政涉农扶贫资金规模 1.49 亿元,完成支出1.49亿元,支出率达100 %。通过“一卡通”发放各种财政惠农补贴 2.71亿元,发放率100%二是向社会保障机制倾斜,确保民生政策落实到位。社会保障和就业支出22938万元,用于保障城市低保、农村低保、农村五保供养、城乡义务兵优待金、城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险等民生政策支出。三是保障教育发展,改善办学条件。教育支出44985万元,有效地保障了全县义务教育均衡平稳优质发展。加快推进中小学标准化建设,扶持学前教育,完善对家庭经济困难学生的救济和资助。四是不断加大科技事业发展,在科技研发、节能环保等方面,积极对上争取,共投入12384万元。

6.坚持改革创新,科学管理体制持续深化。积极稳妥推进财政管理改革和体制机制建设,以改革促发展,完善财政制度体系。一是深化财政预算管理改革。完善预算管理制度,强化预算执行管理,加大预决算公开力度,建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度体系。二是推进平台公司市场化改革,优化组织管理体系,提高平台公司运营效率。三是深化国库集中支付改革精简、规范单位账户及财政专户管理,夯实国库集中支付基础;加强授权支付改革进程,提升财政资金拨付效率。五是加强国有资产管理,防止国有资产流失。确保国有资产保值增值,积极开展资产登记、资产清查等各项措施,进一步奠定了国有资产管理工作的基础。六是积极履行财监职能围绕涉及社会经济发展大局、重大财政政策实施、重大财政专项资金、财政扶贫资金使用管理情况,组织开展专项监督检查。七是逐步有序推进绩效管理提高各部门的绩效管理理念,对全县130余名财务人员进行绩效管理培训,对纳入绩效目标管理的71个部门,涉及项目资金2.86亿元开展绩效自评工作。

各位代表,在肯定成绩的同时,我们清醒地认识到,财政工作还存在一些需要着力解决的问题:一是受宏观经济下行、国家减税降费持续加力影响,财政增收困难加大;二是刚性支出、重点项目支出逐年增加,财政平衡压力加剧;三是政府性债务风险防范化解要求高,财政化债压力较大;这些都需要在今后的工作中认真加以研究解决。

二、2020年县级总预算和县本级预算草案

(一)县级总预算

1.一般公共预算收支

全县财政总收入计划10.51亿元,比上年执行数10.01亿元增长5%,其中:公共财政预算收入计划为6.28亿元,比上年执行数6.04亿元增长4%

2020年全县一般公共预算收入为26.81亿元,其中:公共财政预算收入6.28亿元,上级补助收入7.53亿元,调入资金11.28亿元(其中国有资本经营预算调入271万元,政府性基金调入11.25亿元),地方政府一般债务转贷收入1.72亿元。2020年全县预算支出26.81亿元,其中:一般公共预算支出26.59亿元,上解上级支出0.22亿元。预算收支平衡。

2.社会保险基金预算收支

2020年全县社会保险基金收入53704万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入16099万元,机关事业单位基本养老保险基金收入10216万元,城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入7584万元,工伤保险基金收入428万元,失业保险基金收入286万元,城乡居民基本医疗保险基金收入19091万元。

全县社会保险基金支出61135万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出23859万元,机关事业单位基本养老保险支出10216万元,失业保险基金支出187万元,城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出7525万元,工伤保险基金支出284,城乡居民基本医疗保险基金支出19064万元。

全县社会保险基金收入53704万元,全县社会保险基金支出61135万元,本年结余-7431万元(由于企业职工基本养老保险从2020年开始省级统收统支,上级补助资金不到县级,由省级统筹调剂,故本年结余出现负数),上年累计结余53799万元,滚存结余46368万元。

(二)县本级预算

1.一般公共预算收支

1)财政收入:县本级公共财政预算收入计划5.03亿元,县本级公共财政预算收入安排情况是:

①税收收入4.04亿元。其中:增值税(45%部分)1.82亿元,企业所得税(32%部分)0.21亿元,个人所得税(32%部分)0.05亿元,城市维护建设税0.49亿元,房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税和资源税共计0.89亿元,车船税、环保税共计0.04亿元,契税0.5亿元,烟叶税0.04亿元。

②非税收入0.99亿元。其中:专项收入0.2亿元,行政事业性收费收入0.48亿元,罚没收入0.21亿元,国有资产有偿使用收入0.1亿元。

2)财政支出:县本级一般公共预算支出25.73亿元,县本级一般公共预算支出主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出1.52亿元,公共安全支出1.3亿元,教育支出3.86亿元,科学技术支出0.63亿元,文化体育与传媒支出0.32亿元,社会保障和就业支出1.69亿元,卫生健康0.89亿元,节能环保支出1.08亿元,城乡社区支出6.94亿元,农林水事务支出3.51亿元,交通运输支出0.43亿元,资源勘探信息等支出0.26亿元,商业服务业等支出0.02亿元,金融支出0.07亿元,粮油物资储备支出0.06亿元,自然资源海洋气象等支出0.41亿元,灾害防治及应急管理支出0.17亿元,债务还本付息支出0.59亿元,其他支出1.98亿元。

3)收支平衡情况:2020年县本级一般公共预算收入为25.95亿元,其中:公共财政预算收入5.03亿元,上级补助收入6.43亿元,调入资金11.28亿元,乡镇上解收入1.49亿元,地方政府一般债务转贷收入1.72亿元。一般公共预算支出25.73亿元,上解上级支出0.22亿元,支出总计25.95亿元。预算收支平衡。

2.政府性基金预算收支

2020年县本级政府性基金收入总计16.15亿元,其中:国有土地使用权出让收入11.28亿元,国有土地收益基金收入0.65亿元,农业土地开发资金收入0.15亿元,地方政府专项债务转贷收入2.7亿元,上年结余收入1.37亿元。

县本级政府性基金支出总计16.15亿元,其中:城乡社区支出2.2亿元,其他支出2.7亿元,调出资金11.25亿元。预算收支平衡。

3.国有资本经营预算收支

2020年县本级国有资本经营预算收入合计271万元,全部为企业上交利润收入。

2020年县本级国有资本经营预算支出合计271万元,全部为调入一般公共预算支出。预算收支平衡。

4. 地方政府债务转贷收入项目安排情况

2020年省财政提前下达我县地方政府债务转贷收入44236万元,其中一般债务转贷收入17200万元,专项债务转贷收入27036万元。一般债务转贷收入安排项目为:第三中学整体新建项目8000万元,农村人居环境整治工程6300万元,农村公路改造维修工程2000万元,橡胶坝上游东岸河提除险加固工程900万元。专项债务转贷收入安排项目为:统筹整合资金推进高标准农田建设8536万元,污水处理厂扩容及污水污泥提标改造工程7000万元,雁塔新区幼儿园整体新建工程2000万元,城镇供水工程(一期)9500万元。

(三)2020年财政工作重点

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,做好今年的财政工作意义重大。2020年,我县财政工作将紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,坚决打赢“三大攻坚战”,助力打好新冠肺炎疫情防控的人民战争、总体战、狙击战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。要大力提质增效,更加注重结构调整,巩固和拓展减税降费成效。认真贯彻“以收定支”原则,加大优化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子,切实做到有保有压。防范化解政府债务风险,深化财税体制改革,促进经济社会持续健康发展。

1.坚持发展为先,强化政策落实。牢固树立发展为先的理念,坚定不移地加快发展作为财政工作的第一要务。一是扛起财政责任,全力护航“六稳”“六保”。坚持把抓“六保”促“六稳”要求贯穿财政工作全过程,努力把新冠肺炎带来的不利影响降低到最低限度,确保完成全年目标任务。二是加大民营经济的支持力度。认真贯彻落实县委、县政府经济社会发展的决策部署,把财政支持经济发展的重点放在实体经济和稳定就业上。三是认真落实中央“减税降费”政策。及时了解各类企业经营生产的情况,正确分析、研判我县经济社会发展的形势,探索完善对企业的扶持奖励政策,让实体企业享受到国家政策红利。四是加大财政扶持力度。在原有工业、物流等行业企业扶持力度的基础上,加大对建筑行业的扶持力度,同时充分发挥产业引导基金等资金的撬动作用,助力园区企业快速发展。五是争取上级对我县的支持。进一步加大项目储备力度,积极对上衔接,争取专项资金、债券资金以及本年度新增的特殊转移支付资金(直达资金)、特别国债资金。争取到的资金加大投入推进项目建设,扩大内需,拉动经济发展,促进财政收入稳定持续有质量的增长。

2.坚持民生为本,保障重点支出。切实增强以人民为中心的思想,坚持民生为本,始终不渝地把改善民生作为财政工作的根本。一是足额保障疫情防控经费。紧急安排预算资金630万元,用于新冠肺炎疫情防控,不足部分启用预备费弥补,确保疫情防控经费不留缺口,切实打好本次疫情“狙击战”。二是坚持农业、农村优先发展。落实完善各种惠农强农政策,支持农田水利建设、现代农业示范园建设,不断完善农村基础设施。三是不断织密社会保障网。做好社会救助和自然灾害生活救助资金安排,积极筹资助力居家养老和社区养老改革试点工作,继续深化医院改革经费保障制度改革,推进卫生事业健康发展。四是加大扶贫资金投入。强化扶贫资金监管,提高资金使用效益,加大财政涉农资金整合,大力支持打好脱贫攻坚战,确保脱贫攻坚任务如期完成,提升贫困群众的获得感。

3.落实过紧日子,严控一般支出。深入贯彻中央、省、市有关精神,牢固树立“政府过紧日子”的思想,坚持勤俭节约,精打细算,将有限的财政资金用在刀刃上,用“政府过紧日子”保障“群众的好日子”。一是从严控制公务开支。大力压缩会议费、差旅费、接待费等一般性支出,严格控制“三公”经费支出。二是严格控制劳务费用。严把编外人员聘用关,切实做到编外人员只出不进,编外人员经费只减不增。应由单位正常履职的工作事项不再委托市场经济组织完成,变相增加财政负担。三是暂停更新办公设施。除疫情防控、应急救灾、安全管理、新增人员等特殊情况外,暂停添置更新电脑、空调、家具等办公设施,严格禁止新建、扩建政府性楼堂馆所。四是大力压缩项目支出。暂缓实施尚未启动的非刚性、非紧急、非重点的财政支出项目,原则上暂停新立项财政拨款政务信息化项目。五是硬化预算执行约束。严格按照预算安排支出,严禁无预算超预算支出。预算执行中一般不再追加预算,除中央、省、市、县有明文规定的外,如遇新增支出事项,原则上在部门预算中调剂解决。

4.坚持绩效为重,提高资金效益。坚持绩效为重,毫不动摇地把财政资金使用的绩效放在财政管理的重要位置。一是扎实推进财政全面绩效管理,坚决贯彻落实中央、省、市《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神,不断增强“花钱必问效、无效必问责”的思想意识。二是强化预算约束,增强财政法制观念。按照《预算法》关于规范透明、标准科学、约束有力的财政预算要求,精细编制年度总预算和部门预算,坚持绩效原则,坚持预算执行的主动性和自觉性。

5.坚持管控为要,防范债务风险。坚决落实防范化解地方政府债务的精神,提高债务管理水平,增加防范政府债务风险的能力。一是遏制债务增长完善制度体系,坚决遏制隐性债务增长,严格规范政府投资项目、举债融资和政府购买服务行为,严禁违法违规融资担保,确保不发生区域性系统性风险。二是化解存量债务在严守债务底数的基础上,多渠道积极筹资稳妥化解存量债务,继续积极向上级财政申请再融资债券和新增债券使用额度。三是防范债务风险完善政府债务监测指标体系,对债务情况定期分析评估、实时监控,对可能出现风险或其他债务事项及时预警,有效防范政府性债务风险。

各位代表、各位委员,做好2020年财政工作任务艰巨、使命光荣。让我们在县委、县政府的坚强领导下,自觉接受县人大、县政协的监督,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,不忘初心、牢记使命,坚定信心、砥砺前行,努力完成全年各项目标任务,为谱写新时代广昌发展新篇章作出更大贡献。